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老师好,6月30号收到货款,7月1号开出发票。月底未做预收账款处理,直接充减的之前的预收账款。报表上预收账款为0。7月份该怎么调平?

84785016| 提问时间:2022 07/16 12:10
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鲁老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
把你之前做的分录冲红就行了,然后调整到正确的科目
2022 07/16 12:26
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