问题已解决
请问一般纳税人后期取得的进项发票属于上期的业务开具的,可以用于抵扣上期的销项税额吗?
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你好,可以的,没问题
2022 07/17 22:23
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2022 07/18 10:54
你好老师,那如果是5月开具了专票,五月没有进项发票,6月收到客户开具的农产品免税普通发票(属于5月的业务),那么是更正申报5月的增值税报表,将取得的属于五月业务的进项发票金额填写在进项税额明细表那里吗?谢谢!
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/18 11:00
不客气,有空给五星好评:, 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价
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2022 07/18 11:40
这个是关闭了吗?上面追问的可以麻烦回复一下吗
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/18 11:41
你好,可以的, 追问的没问题
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2022 07/18 11:47
你好老师,那如果是5月开具了专票,五月没有进项发票,6月收到客户开具的农产品免税普通发票(属于5月的业务),那么是更正申报5月的增值税报表,将取得的属于五月业务的进项发票金额填写在进项税额明细表那里吗?谢谢!
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易 老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/18 11:50
不客气,有空给五星好评:, 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价