问题已解决

借:银行 贷:收入 销项税

84784952| 提问时间:2022 07/18 13:35
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,对应的进项税没有做进项税转出吗?
2022 07/18 13:36
84784952
2022 07/18 13:37
没有对应的进项税 就是销售分录 然后报税交销项税费 一直都这样做的
耿老师
2022 07/18 13:39
你好!因为这简易征收项目取得的进项税发票,你要做转出的,借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项税转出
84784952
2022 07/18 13:48
这样对吗
耿老师
2022 07/18 13:50
你好,扣除这税金后你还要补交的,因为简易征收的进项税是不可以抵扣的,你抵扣了这是不正确的
84784952
2022 07/18 13:53
正常分录加一个这个对吗 但是之前报税因为简易征收有一栏填在里面 已经交过税了 没有用进项抵扣 每次都交了 只是没有写分录 现在需要补什么分录
耿老师
2022 07/18 13:54
你好曲你好,曲折的进项税你没有做应交税费应交增值税进项税吗?
84784952
2022 07/18 13:55
什么是曲折的进项税 我该怎么补分录您给我写一下可以吗
耿老师
2022 07/18 13:57
你好!当初取得进项税你没有做 借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款 吗?
84784952
2022 07/18 13:58
做了 您可不可以一次性说完 没有次数了
耿老师
2022 07/18 13:59
你好!现在做 借主营业务成本 贷应交税费应交增值税进项税转出 就可以
84784952
2022 07/18 14:03
就只把简易征收的税补一个这个分录就行了是吧
84784952
2022 07/18 14:04
进项税转出没有再做一个转到未交增值税也可以吗
耿老师
2022 07/18 14:08
你好影响做凭证这个月税金结转的金额就可以,月底统一结转 借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税进项税转出 贷应交税费应交增值税进项税 借或贷应交税费未交增值税
84784952
2022 07/18 14:10
已经交过再交一次税费吗
84784952
2022 07/18 14:11
借方为什么有销项还有进项税转出呢
耿老师
2022 07/18 14:11
你好,不是交了一次说你再交一遍,是因为你抵扣了,本身就不能抵扣
84784952
2022 07/18 14:12
是这次贷未交增值税然后 不用再写 借未交增值税贷银行存款了吗
84784952
2022 07/18 14:13
没抵扣为什么说抵扣了呢 有主营业务成本但是没有抵扣简易征收这个啊 简易征收的税款都交了啊
耿老师
2022 07/18 14:18
你好!已填写进项税转出后,当月是否还需要补交税金看看报表?有的话还需要缴纳 给你解释一下比如说当期取得进项税发票税费额10万元(一般业务7万元,简易征收3万元),当期销项税总金额额20万元,你们有做进项税转出当期你缴纳的税金是20—10=10万元,但是正确的应该是20—(10—3)=13万元,现在需要补交税金3万元做进项税转出到主营业务成本
84784952
2022 07/18 14:33
这我就明白了可是您一开始说简易征收的是销项 这不还是进项是供应商给开的发票上的进项税不能抵扣吗
耿老师
2022 07/18 14:34
你好!你们免税或者是简易征收开的销项税发票的对应进项税发票是不可以抵扣的
耿老师
2022 07/18 14:34
所以这一步你进项税再填写附表二时要做进项税转出,不可以抵扣
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