问题已解决
我有点分不太清楚,销售给客户运费,如果是我公司帮客户垫付分录怎么做,如果是对方帮垫付分录又怎么做
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你好
借:其他应收款
贷:银行存款
对方垫付的话,
借:管理费用等
贷:其他应付款
2022 07/18 16:24
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84785001 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 07/18 16:30
给客户发了5500元货,客户付了5400元,少付100元是客户帮垫付的运费,收钱时我做了借库存现金5400贷应收账款5400,销售时我做了借应收账款5500贷主营业务收入5500,请问这100元客户帮贷代垫运费怎么做分录刚好
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王超老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/18 16:40
借:主营业务收入 100
贷:其他应付款100
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2022 07/18 16:50
可以做成借销售费用100贷应收账款100,这样可以吗
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王超老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/18 16:53
可以的,你用预收账款科目代替的