问题已解决

我有点分不太清楚,销售给客户运费,如果是我公司帮客户垫付分录怎么做,如果是对方帮垫付分录又怎么做

84785001| 提问时间:2022 07/18 16:17
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:其他应收款 贷:银行存款 对方垫付的话, 借:管理费用等 贷:其他应付款
2022 07/18 16:24
84785001
2022 07/18 16:30
给客户发了5500元货,客户付了5400元,少付100元是客户帮垫付的运费,收钱时我做了借库存现金5400贷应收账款5400,销售时我做了借应收账款5500贷主营业务收入5500,请问这100元客户帮贷代垫运费怎么做分录刚好
王超老师
2022 07/18 16:40
 借:主营业务收入 100 贷:其他应付款100
84785001
2022 07/18 16:50
可以做成借销售费用100贷应收账款100,这样可以吗
王超老师
2022 07/18 16:53
可以的,你用预收账款科目代替的
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