问题已解决

老师,我司接了一单工程,1000多万,我司分包材料、劳务给其他公司做,我司为小规模纳税人,开不出那么大金额的发票,是否可以由分包方来开具发票给甲方

84785004| 提问时间:2022 07/18 16:54
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个可以的哦
2022 07/18 16:55
84785004
2022 07/18 16:56
具体要如何操作?对于分包合同有要求吗?
朴老师
2022 07/18 17:00
同学你好 是分包合同就可以了
84785004
2022 07/18 17:01
这样的情况,发票环节,相当于跳过我司,账务那块怎么处理呢
84785004
2022 07/18 17:02
我司与别家公司分包合同,需要有甲方参与的吗
朴老师
2022 07/18 17:08
同学你好 对的 这个需要的
84785004
2022 07/18 17:40
账务怎么处理?
84785004
2022 07/18 17:41
再分包的合同,需要甲方也盖章是吗?
朴老师
2022 07/18 17:45
同学你好 不用甲方盖章 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
84785004
2022 07/18 17:46
如果我们的下分包直接给甲方开发票,我司怎么处理?
朴老师
2022 07/18 17:53
这个不可以的哦 你们开给甲方才行
84785004
2022 07/18 17:54
你刚刚怎么说可以
朴老师
2022 07/18 17:55
除非是**的哦 你们**你的下家
84785004
2022 07/18 19:11
那小规模开不出这么多发票,有解决方案吗?
朴老师
2022 07/18 19:14
这个没有办法的哦
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