问题已解决
老师 我应收应付要调成应收应付,怎么弄呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
这个是重分类的,
它调表不调账,比如,六大往来,应收账款和预收账款,要把借方的放一起,至应收账款,贷方的放一起至预收账款
那为什么要做科目重分类:
会计报表的重分类。调表不调账,即不调整明细帐和总帐,只调整报表科目余额,具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总账余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。
比如,应收账款某一明细科目期末出现贷方余额,这时应将它重分类到预收账款当中。同理,应付账款某一明细科目期末出现借方余额,这时应将它重分类到预付账款当中。
2022 07/18 21:49
84784966
2022 07/18 22:02
老师 这个我知道,我怎么样可以在系统生成的表格里面直接弄呢
王超老师
2022 07/18 22:05
这个在科目余额表里面,找到负数部分,然后调整到对应科目的
84784966
2022 07/18 22:08
可不可以,借:预收 贷:应收
王超老师
2022 07/18 22:13
可以的,这个也是一种方法的