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老师 我应收应付要调成应收应付,怎么弄呢

84784966| 提问时间:2022 07/18 21:44
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 这个是重分类的, 它调表不调账,比如,六大往来,应收账款和预收账款,要把借方的放一起,至应收账款,贷方的放一起至预收账款 那为什么要做科目重分类: 会计报表的重分类。调表不调账,即不调整明细帐和总帐,只调整报表科目余额,具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总账余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。 比如,应收账款某一明细科目期末出现贷方余额,这时应将它重分类到预收账款当中。同理,应付账款某一明细科目期末出现借方余额,这时应将它重分类到预付账款当中。
2022 07/18 21:49
84784966
2022 07/18 22:02
老师 这个我知道,我怎么样可以在系统生成的表格里面直接弄呢
王超老师
2022 07/18 22:05
这个在科目余额表里面,找到负数部分,然后调整到对应科目的
84784966
2022 07/18 22:08
可不可以,借:预收 贷:应收
王超老师
2022 07/18 22:13
可以的,这个也是一种方法的
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