问题已解决
冲之前暂估的,然后再做发票的,之前暂估的成本重新结转。 老师,这个月已经申报了,你的意思是下个月把暂估的成本冲销了,然后做发票的,还是这个月做呀,因为我这个月暂估的成本导致我6月的库存商品是负数了呢老师,这个要怎么处理呢
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速问速答1.暂估要根供应商的送货单上的数量和单价暂估。
2.在收到发票的当月才冲暂估,没收到发票就不冲
2022 07/19 15:42
84785015
2022 07/19 15:44
老师,那不知道购进单价怎么暂估呀,进口的,汇率都会变的,那我这个月做的账因为暂估成本导致库存商品是负数,税跟财务报表都已经申报了,那我要不要更正申报还是怎么处理呢
家权老师
2022 07/19 15:47
你们至少有合同呀,按合同约定外币单价和报关进口的汇率计算呀
84785015
2022 07/19 15:50
老师,又合同,但是是6月份就把货卖出去了,但是买货的钱7月份才支付,相关发票和合同也是7月份才有,我现在是做的6月份的账
家权老师
2022 07/19 16:05
货已经卖了,就不再冲库存商品成本,而是直接把进价差额调整主营业务成。
84785015
2022 07/19 16:08
可是6月份不知道购买价格呀?
84785015
2022 07/19 16:08
那我这个月做的账因为暂估成本导致库存商品是负数,税跟财务报表都已经申报了,那我要不要更正申报还是怎么处理呢
家权老师
2022 07/19 16:13
那就先暂时不处理呀,等发票到了再说
84785015
2022 07/19 16:17
可是我6月份已经确认收入了呀,确认收入不是应该要结转成本吗?我6月份的账做的库存商品是负数,那我现在要不要更正申报呀
家权老师
2022 07/19 16:20
我就不明白了,你暂估多少就结转多少,为啥就成为负数了?
84785015
2022 07/19 16:21
我也不知道,是不是多暂估了
家权老师
2022 07/19 16:23
先查账再说,暂估是增加存货而不是减少