问题已解决

老师,先确认收入,但未开票(后期会开,确认收入月份还未开),这种怎么进行账务处理呀?

84785005| 提问时间:2022 07/19 21:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款贷主营业务收入应交税费,先做无票收入, 后期开了发票 借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费负数 然后再做发票的借,应收账款贷主营业务收入应交税费。
2022 07/19 21:41
84785005
2022 07/19 21:43
那税务上报增值税呢
84785005
2022 07/19 21:44
是销项税额直接取这个和实际开票的吗
郭老师
2022 07/19 21:45
第一个申报无票收入,在未开具发票一栏里面填写的 第二个未开具发票一栏填写负数 然后开具的发票一栏里填写正数
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