问题已解决

有好几笔确定不能收回的款项可以一起做坏账准备吗?

84785045| 提问时间:2022 07/21 17:11
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
可以的,可以一起计提坏账,并核销的
2022 07/21 17:12
84785045
2022 07/21 17:14
可以直接写一个总数,一起做坏账准备?怎么核销?
辜老师
2022 07/21 17:14
借:资产减值损失,贷:坏账准备 借:“坏账准备,贷:应收账款
84785045
2022 07/21 17:19
企业 简易注销 的资产负债表的 应收账款的余额 就是这些不能收回的款项,可以直接填 应收账款的余额总数,做坏账准备吗?
辜老师
2022 07/21 17:31
这个应该是可以的额
84785045
2022 07/22 10:21
老师, 简易注销 应收账款做坏账准备了需要写 核销表 吗? 其他应收款 也可以像 应收账款 一样做 坏账准备吗?
辜老师
2022 07/22 10:22
是的,其他应收一样处理的
84785045
2022 07/22 10:28
老师,核销表怎么写? 预收账款在贷方怎么平资产负债表余额?
辜老师
2022 07/22 10:35
不需要支付,转营业外收入
84785045
2022 07/22 10:48
老师,这几个这样写会计分录就可以让 资产负债表余额 清零吗? 第一个 借:预收账款 贷:营业外收入 ;第二个 借:其他应付款 贷:营业外收入 ; 第三个 借:营业外支出 贷:应付职工薪酬 ;第四个 借:营业外支出 贷:应收账款 ;第五个 借:应付账款 贷:营业外收入
辜老师
2022 07/22 10:57
应付职工薪酬你是借方余额吗
84785045
2022 07/22 11:20
老师,应该是借方的
辜老师
2022 07/22 11:21
这是负债科目,应该是贷方余额哦
84785045
2022 07/22 11:28
老师,那这个会计分录应该怎么写? 我写的其他的会计分录对吗?
辜老师
2022 07/22 11:32
你最后核销,要把科目结平,是这样处理的
84785045
2022 07/22 11:41
老师,核销表需要做吗?应该怎么做?
辜老师
2022 07/22 11:43
就是填列你这些有余额的科目,需要核销的金额
84785045
2022 07/22 12:03
老师,我图片上的应收账款的情况跟我说的 第四个会计分录 是一样的吗?
辜老师
2022 07/22 15:20
是的,是一样处理的额
84785045
2022 07/22 15:43
老师,就是未收回款项可以不做坏账准备,直接写这个会计分录 借:营业外支出 贷:应收账款 就行吗?
辜老师
2022 07/22 16:43
简单处理,可以直接这样
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