问题已解决

老师请问一下我6月份做错了一张凭证,把一张销货的发票进项税和主营业务收入两个的金额写反了,但已经装订了,也结账了,也申报了,怎么调整?

84784947| 提问时间:2022 07/21 17:17
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您好,您可以做调整分录,然后更正申报。
2022 07/21 17:23
84784947
2022 07/22 09:23
老师分录怎么调整呀,不太会
玲老师
2022 07/22 09:23
您把错误的。分录发来我看一下。
84784947
2022 07/22 09:31
借应收账款5000 贷主营业务收入576   应交税费-应交增值税(销项税)4424
84784947
2022 07/22 09:31
我把税和收入的金额写反了,应该是税576,收入是4424
玲老师
2022 07/22 10:03
借应交税费贷以前年度损益调整。
84784947
2022 07/22 10:07
这就是6月份发生的,用以前年度损益调整这个科目吗
玲老师
2022 07/22 10:12
好,不需要用这个科目的。
84784947
2022 07/22 11:49
那是怎么调整呢
玲老师
2022 07/22 11:54
你好  借应交税费贷收入 
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