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请教老师这个怎么做分录啊做账啊

84784995| 提问时间:2022 07/22 14:41
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
借应付职工薪酬-保险费2166.5 其他应付款-代扣代缴社保935 贷银行存款3101.5
2022 07/22 14:44
84784995
2022 07/22 14:58
你这个回复的不对吧
暖暖老师
2022 07/22 15:07
你认为错误在哪里啊?
84784995
2022 07/22 15:27
你没有看到个人吗。你会不会回答的。不会自己再看看
暖暖老师
2022 07/22 15:28
个人的是其他按应付款,我们代扣的啊
84784995
2022 07/22 15:45
行了吧。你是高手中的高手
暖暖老师
2022 07/22 15:46
那你认为错在哪里或者怎么样是对的
84784995
2022 07/22 15:50
你咨询你们同事吧。我本来也不会。我知道你走其他应付也不错。但是你个员工和公司的没有体验出来
暖暖老师
2022 07/22 15:53
应付职工薪酬是单位部分,其他按应付款是个人部分这个很明显
84784995
2022 07/22 17:16
你看看对不对
暖暖老师
2022 07/22 17:18
那你们缴纳的只是管理部门的社保吗?
84784995
2022 07/22 17:19
是的。我们没有其它。你看看对不对。公司部分
84784995
2022 07/22 17:19
假设三个人应发工资是8000
暖暖老师
2022 07/22 17:24
嗯,这样的话你的分录是正确的
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