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你好老师,我是建筑企业,我这个月开票,然后没有成本,发票需要暂估,等到收到发票的时候进项税怎么做呢

84784960| 提问时间:2022 07/22 15:39
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 暂估的时候不用暂估进项 只暂估成本 收到发票的时候先红冲暂估的成本 然后按照发票金额再做分录 进项单独做就可以
2022 07/22 15:40
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