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老师,不含税销售额是6903082.63 税额887616.3 控制税负率是0.0035,那我怎么算增值税,进项按多少来抵扣?

84785045| 提问时间:2022 07/23 14:55
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,这个是销项税吗,税额887616.3
2022 07/23 14:56
84785045
2022 07/23 14:57
是的,老师
冉老师
2022 07/23 15:00
按照税负率的话,进项税的金额等于=887616.3-6903082.63 *0.0035
84785045
2022 07/23 15:06
老师,我这边实际认证进项是881288.31,要高于你说的计算的方法,那高于的话代表什么?会不会有影响?那要怎么调整?
冉老师
2022 07/23 15:09
不会的,可以不抵扣的,多的
84785045
2022 07/23 15:12
老师,实际缴税是按不含税销售额*税负率来缴的,认证进项又比实际算的多,这样不会有影响吗?每个月基本上都有多认证的
冉老师
2022 07/23 15:12
这个不会影响的,可以认证,不抵扣就可以的
84785045
2022 07/23 15:14
老师,认证发票跟抵扣发票有啥区别?
冉老师
2022 07/23 15:15
认证就是勾选认证了进项税, 抵扣,就是销项真正减去了进项的
84785045
2022 07/23 15:16
好的,谢谢老师!
冉老师
2022 07/23 15:18
不客气,周末愉快,学员
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