问题已解决
老师,请问甲公司差乙公司的结算款尾款300万,乙公司差丙个人相同金额的结算款,现在甲乙丙三者签了个协议,甲直接把房子过户给丙视同抵乙的结算款,协议要求丙开票给乙,乙开票结甲,请问可以这样操作吗?如果可以乙的账务该如何处理?
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速问速答1,可以的
2,借,应付账款
贷,固定资产清理
应交税费等
2022 07/24 16:36
84784975
2022 07/24 16:41
乙开票给甲分录做借:应付账款贷固定资产清理 应交税费吗?
陈诗晗老师
2022 07/24 16:42
对的,
就是这种处理的
84784975
2022 07/24 16:49
乙按分包差额确认收入吗,比如甲包给乙400万,乙包给丙300万,按乙开票甲400万,丙开票乙300万,差额100万确认收入吗?
陈诗晗老师
2022 07/24 16:51
你是400收入,300成本,100利润的
84784975
2022 07/24 16:54
如果是建筑报务的差额分包,是不是要满足简易计税方式才行,一般计税的不行?
陈诗晗老师
2022 07/24 16:55
对的,理解没问题的
84784975
2022 07/24 16:57
老师,像您上面说的固定资产清理,应交税费中的应交税费是300万房产销售要交的增值税吗?
陈诗晗老师
2022 07/24 16:58
需要的,你这是抵债,视同销售处理
84784975
2022 07/24 17:00
按9个点来计算的吗?
陈诗晗老师
2022 07/24 17:01
你这固定资产属于不动产,那就是9%