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这道题里2017年因折扣差异形成的递延所得税负债,在2018年因成本模式转换为公允价值模式而形成的递延所得税负债,确认的时候为什么不减去2017年的形成的余额?

84784980| 提问时间:2022 07/24 17:53
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
因为你这个就是2018年所增加的暂时性差异,直接确认就行了。如果说你这个暂时差异是包含了2017年的才需要减。
2022 07/24 17:54
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