问题已解决

老师,您好,2019年公司收到别的公司虚开增值税专用发票300多万,运费发票,税率9个点,现在如果税局查到,要做进项税额转出,是不是还要补企业所得税,把不含税金额调增当年所得税?

84784994| 提问时间:2022 07/25 12:52
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    是 。 你要补增值税 和  印花税 以及企业所得税的; 对的  
2022 07/25 12:54
84784994
2022 07/25 12:56
进项税额做转出,不含税金额是不是要调减费用,补交所得税?
meizi老师
2022 07/25 12:57
你好 ; 是的。  意思就是发票没法使用; 那么增值税要转出补缴纳; 同时印花税也影响; 你发票不含税部分 影响的利润 要调增处理 ; 补企业所得税的意思   
84784994
2022 07/25 12:59
老师,补交所得税是要调增当年的利润吧,按当年的税率补交所得税吗?
meizi老师
2022 07/25 13:00
你好; 是的。 就是要去改之前所属期内的年报; 对的; 当时的所得税税率 和增值税税率这些的  
84784994
2022 07/25 13:13
好的,谢谢老师
meizi老师
2022 07/25 13:40
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~