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老师,公司有个工伤,是否应该这样做账。法人垫付医药费时, 借:其他应付款——社保 贷:其他应款——法人。这样可对吗?

84784958| 提问时间:2022 07/25 15:36
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 可以的,这个是正确的
2022 07/25 15:38
84784958
2022 07/25 15:41
现在理赔款到账了8万,实际产生了10万。是否应该这样入账。借:银行存款 8万 管理费用 2万 贷:其他应付款——社保
王超老师
2022 07/25 15:41
可以的,但是那个2万元,建议做完营业外支出的
84784958
2022 07/25 15:42
法人要报销垫付的款项时,借:其他应付款——法人 10万 贷:银行存款 10万
王超老师
2022 07/25 15:47
是的,这个要从银行存款出的
84784958
2022 07/25 16:12
原始凭证是这些医疗单据这些东西吗
王超老师
2022 07/25 16:33
是的,包括这些医疗单据的
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