问题已解决

公司2017.04月付2017.02-07月份的房租126432.00,发票未收到,公司用的是企业会计制度,该怎样做分录?收到发票后又该怎样做分录~

84785027| 提问时间:2017 06/06 14:50
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
借;预付账款 贷;银行存款 借;待摊费用 贷;预付账款
2017 06/06 14:51
84785027
2017 06/06 14:54
@邹老师:怎样把每个月房租摊下去呢?
邹老师
2017 06/06 14:58
借;管理费用等科目 贷;待摊费用
84785027
2017 06/06 15:03
@邹老师:计入管理费用这一步都是要发票到了后才做吗?比如我6月份收到发票了,我计入管理费用就按照五个月105360.00这个金额计入吗?还是按照剩下两个月平摊63216.00这个金额计入呢?
邹老师
2017 06/06 15:09
你好,取得发票先计入待摊费用,然后根据摊销期限分别摊销计入对应的月份中去
84785027
2017 06/06 15:15
@邹老师:怎么计入?前四个月报税的时候都没有计入管理费用,只剩两个月了按好多金额计入?
邹老师
2017 06/06 15:15
你好,需要把前几个月没有计入的补计入 都是按月平均计入费用的
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