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1中国境内的出租人将财产出租给承租人在境外使用而取得的所得,是境内还是境外所得? 2 不是说只要有一个在境内,就是境内所得吗?

84784990| 提问时间:2022 07/26 15:30
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个是境外所得 2.是境外发生的业务
2022 07/26 15:37
84784990
2022 07/26 15:49
但是我记得平时老师不是总说,只要有一个在境内,就是境内所得吗?我是哪里记错了? 还是说 这不是同一个题型?
朴老师
2022 07/26 15:56
同学你好 你这个应该理解的不对 财产是在境外的 在境外出租的
84784990
2022 07/26 15:59
那我听视频课老师总结的,这个是什么???
84784990
2022 07/26 16:00
提供方在境内,不就是境内的吗?
朴老师
2022 07/26 16:08
同学你好 这个是境外的租赁服务 免增值税要交所得税
84784990
2022 07/26 16:27
那我是跟哪个记忆混淆了,我记得那个正确的应该怎么说?
朴老师
2022 07/26 16:36
同学你好 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第7条的规定,来源于中国境内、境外的所得,按照以下原则确定:(一)销售货物所得,按照交易活动发生地确定;(二)提供劳务所得,按照劳务发生地确定;(三)转让财产所得,不动产转让所得按照不动产所在地确定,动产转让所得按照转让动产的企业或者机构、场所所在地确定,权益性投资资产转让所得按照被投资企业所在地确定;(四)股息、红利等权益性投资所得,按照分配所得的企业所在地确定;(五)利息所得、租金所得、特许权使用费所得,按照负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地确定,或者按照负担、支付所得的个人的住所地确定;(六)其他所得,由国务院财政、税务主管部门确定。国内居民在境内、境外分别取得所得,应如何缴纳个人所得税?个人取得所得既有来源于中国境内的,又有来源于境外的,应区分境外所得和境内所得,并分别减去费用后计算纳税。(1)个人来源于境外的所得包括:因任职、受雇、履约等原因在中国境外提供劳务取得的所得;将财产出租给承租人在中国境外使用而取得的所得;转让中国境外的建筑物、土地使用权等财产或者在中国境外转让其他财产取得的所得;许可各种特许权在中国境外使用而取得的所得;从中国境外公司、企业以及其他经济组织或者个人取得的利息、股息、红利所得。上述所得,不论支付地点是否在中国境外,均视为来源于中国境外的所得。(2)在中国境内有住所的个人的境外所得,应依照中国现行个人所得税法确定的应税项目,分别计算缴纳个人所得税。在计算应缴税款时,允许扣除下列项目:个人取得的境外所得按规定交付给派出单位的部分,凡能提供有效合同或有关凭证的,经税务部门审核后,可以从其境外所得中扣除。个人在境外已缴纳的个人所得税的税额,如果能提供境外税务机关出具的完税凭证原件,可以从应纳税额中抵扣。(3)取得境外所得的个人,计算个人所得税时需注意以下事项:境外的工资、薪金所得,月费用扣除额为4800元;境外所得已纳税款的抵扣采取“分国不分项”原则,即同一国家或者地区内不同应税项目的应纳税额之和,为该国家或者地区抵扣限额,不同国家(地区)之间的抵扣限额不得混用;在某国已缴税款低于我国税法规定抵扣限额的,应在中国补缴差额部分的税款。在某国已缴税款高于我国税法规定抵扣限额的,可以在该国家(地区)以后纳税年度扣除限额的余额中补扣,但最长不得超过5年。(4)取得境外所得的,应由个人自行向主管税务机关申报纳税。
84784990
2022 07/26 17:00
可以接我的话往后回答吗?
84784990
2022 07/26 17:04
平时老师不是总说,提供方,或者发生地,只要有一个在境内,就是境内所得吗?中国境内的出租人,是境内呀,怎么是境外所得呢?是哪里出了问题,是境内销售的跟境内所得 记混了吗?正确的总结是什么?
84784990
2022 07/26 17:05
你写的增长税是销售的,和我说的所得,是2个不同的情况,但我没区分开,还是混淆的,请你总结下
朴老师
2022 07/26 17:05
同学你好 你说的是所得税呀 我上面说了要交所得税的 是免增值税
84784990
2022 07/26 17:08
你不会分开总结下吗?
朴老师
2022 07/26 17:13
按照这个来判定就可以了
84784990
2022 07/26 17:17
提供地,和 发生地,只要有一个在境内,就是境内销售。这里说的是销售,增值税的。我记错成了境内所得?是这样吗?
84784990
2022 07/26 17:18
只要有一个在境内,就是境内,是指境内销售,而不是境内所得的判定标准?
朴老师
2022 07/26 17:22
同学你好 对的 是这样的哦
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