问题已解决

老师,应交税费-已交税金有借方余额,怎么平呢,我接手新单位发现的问题,找不出何时发生的,看到一直挂着

84785045| 提问时间:2022 07/27 09:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是异地预缴的,杩借应交税费,未交增值税贷,应交税费应交税金。
2022 07/27 09:17
84785045
2022 07/27 09:37
老师,不是异地预交,以前代理记账做的,后来会计接手后直接输入软件,然后我接手后看着觉得要调整了比较好
郭老师
2022 07/27 09:37
你好,那你们是当月缴纳当月的吗?
郭老师
2022 07/27 09:38
不是的话,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税,你结转的是这一个,然后缴纳借应交税费,未交增值税贷银行存款坐着一个,如果他做的是已交税金,你看一下它结转是哪一个科目。
84785045
2022 07/27 09:54
老师,前会计她之前就在软件输入应交税费已交税金后没有下文了,所以一直挂着,再以前的会计是手工做账,我也没找到这个已交税金她结转的地方
郭老师
2022 07/27 09:56
你看下未交增值税有余额吗?
84785045
2022 07/27 10:05
未交增值税账面有余额,可是金额比已交税金小,我估计以前会计就是瞎做的,我现在要调整就比较麻烦
郭老师
2022 07/27 10:08
Na,那你看下已交税金里面是不是实际缴纳的。
郭老师
2022 07/27 10:08
这个科目还有其他的有科目吗?比如你的销项进项是不是有余额?
84785045
2022 07/27 10:26
老师,已交税金里面是不是实际缴纳,我去申报表里查吗,这个涉及时间太久了,我不知道该从几几年开始查看了
郭老师
2022 07/27 10:27
你好,倒着往前查 缴纳的税款和主表,34行核对一下。
84785045
2022 07/27 11:25
老师,太多了,我找到19年初都没有,这边办税系统只有17年的,再早没有了,我还是不找了,直接调未分配利润可以吗
郭老师
2022 07/27 11:25
可以可以这么做的。
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