问题已解决
老师,如果我们公司做了一项业务,收客户100万广告费,付供应商100万广告费,但是供应商会给我们6万的优惠,只是次年返给我们,今年我们是正常给客户开100万的发票,供应商给我们开100万的发票,次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们,那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入,和100万的成本的吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,您今年的话可以坐106万的收入的是可以的。
2022 07/27 10:06
84784956
2022 07/27 10:07
那次年供应商开负数发票也是正常的吧,税务老师会不会以为我们在今年多报收入却少交增值税了
84784956
2022 07/27 10:08
因为今年做的6万收入是不开票的,次年供应商开负数发票
李霞老师
2022 07/27 10:09
你好同学,其实我觉得最简单的办法,就是你正常做100万的收入和100万的成本,然后,明年让这个供应商私下里转给你,钱就不要体现在外帐上。
84784956
2022 07/27 10:10
没有内外账,而且也是对公返给我们,这样税务可以解释的吗
李霞老师
2022 07/27 10:14
你好,你其实这样就可以,你今年直接确定106万的收入,然后100万的成本,你不需要再让他给你开负数发票了,你直接你的应收账款是106,因为有100万别人会付给你,还剩个应收6万的话,直接让明年供应商转给你这个钱就行,这个6万就是无票收入。
84784956
2022 07/27 10:17
老师,不会就别瞎说,现在都变成无票收入了,您在好好学习学习吧
李霞老师
2022 07/27 10:17
你好,我哪里不会了?
李霞老师
2022 07/27 10:18
供应商给你钱,他在给你开具一张负数发票,那相当于你的成本最终成了94,你的收入变成106,你这样亏得更多。