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缴纳的滞纳金怎么做账
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速问速答你好借营业外支出贷银行存款
2022 07/27 12:03
84784995
2022 07/27 12:12
我在做个人所得税83.1时。怎么科目余额表上总显示应付职工薪酬余额83.1
小宝老师
2022 07/27 12:20
你是不是没有计提个税
借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税
84784995
2022 07/27 12:26
请教应该怎么操作啊怎么计提啊。
小宝老师
2022 07/27 12:29
相见截图已经回复了哦
84784995
2022 07/27 12:36
那我缴纳的时候借方是应交税费应交个人所得税贷银存。应付职工薪酬不还是有余额吗
小宝老师
2022 07/27 12:37
这不是计提的分录?!?
借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税
84784995
2022 07/27 12:40
这不是计提吗。那请你把计提和缴纳写下呢
小宝老师
2022 07/27 12:44
不好意思,我重新给你写在一起
借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税
借应交税费应个人所得税贷银行存款
小宝老师
2022 07/27 12:44
这样子明白了么,不明白我再给您讲讲
84784995
2022 07/27 12:48
那我说的没有错啊。科目余额表上应付职工薪酬怎么一直有余额啊
84784995
2022 07/27 12:49
是不是就应该有啊。有的时候看科目余额表拿不准这些应该有余额吗
84784995
2022 07/27 12:57
怎么不回答了啊
小宝老师
2022 07/27 13:43
你好正常账务处理应该是当月计提当月,本月发放上月,月底应付职工薪酬余额应该是下月待发金额