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老师这个月做待认证发票的分录下个月怎么去做账

84784989| 提问时间:2022 07/27 13:56
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,下个月如果认证了 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2022 07/27 13:57
84784989
2022 07/27 14:00
好的老师,如果不做这个分录没关系吗,碰到什么实际情况需要做这个分录,除了为了增加成本费用之外
邹老师
2022 07/27 14:00
你好 如果不做这个分录,就属于账务处理错误了啊  碰到当月入账没有抵扣,次月抵扣就需要这样做分录啊 
84784989
2022 07/27 14:10
现实是可以不做的啊
邹老师
2022 07/27 14:11
你好,请问是哪里规定了  现实不可以这样做呢
84784989
2022 07/27 14:15
那留抵的呢,需要做账吗
邹老师
2022 07/27 14:15
你好,留抵的时候,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额),
84784989
2022 07/27 14:22
好的谢谢老师
邹老师
2022 07/27 14:22
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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