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你好,我固定资产处理,填报增值税报表的时候是仅在货物那里的,那我报表那边的收入和增值税的收入对不上啊

84784976| 提问时间:2022 07/27 14:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的似的,会出现不一致的。
2022 07/27 14:48
84784976
2022 07/27 14:49
那不一致,税务局不肯呀
84784976
2022 07/27 14:49
他现在我增值税的报表跟财务报表对不上,要营业执照注销,税务局叫我一定要改一样,怎么弄啊?
郭老师
2022 07/27 14:50
借银行存款贷固定资产清理,你把这个分录修改一下,借银行存款贷其他业务收入做这个。
84784976
2022 07/27 14:53
那另外的呢?
郭老师
2022 07/27 14:56
之前你把固定资产清理余额结转到哪个科目地,你需要调整一下,比如之前是借营业外支出,贷固定资产清理,这个修改一下,根据你固定资产清理的余额来结转。
郭老师
2022 07/27 14:57
借固定资产清理 累计折旧 贷,固定资产 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费 借营业外支出贷固定资产清理完整的是这个。
84784976
2022 07/27 15:00
那我是不是可以其他业务收入加上营业外支出那里也加上,这样子利润就对上了??
郭老师
2022 07/27 15:01
你好 是的是这么做的。
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