问题已解决
老师,你好,请问这个前会计做这个分录对吗?收到承兑是180万,总感觉有问题,不听话收到承兑是借应收票据180万,贷应收账款180万吗
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您好
应该是
借:应收票据 180
贷:应收账款 180
然后贴现的时候写财务费用
2022 07/27 15:08
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2022 07/28 08:44
是的哈,我也是这么认为的
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bamboo老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/28 09:56
嗯嗯 应该我说的这样处理
老师,你好,请问这个前会计做这个分录对吗?收到承兑是180万,总感觉有问题,不听话收到承兑是借应收票据180万,贷应收账款180万吗
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