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老师好,买的奶茶给员工和外来公司的客户一起喝的,怎么做账?具体的借贷能讲下吗?

84784965| 提问时间:2022 07/27 15:09
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好1;  这个要区分到 个人人数; 比如员工和客户分别多少个人;对应的金额; 做账 :借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费;  借 应付职工薪酬-福利费;  贷银行存款 ;  ; 客户做 :借管理费用-招待费贷银行存款     
2022 07/27 15:10
84784965
2022 07/27 15:13
老师要是分不清客户和员工各自都喝了多少杯呢
meizi老师
2022 07/27 15:22
你好; 那就计入管理费用- 招待费去   
84784965
2022 07/27 15:26
1、这个没发票的话,有规定多少钱能入账吗?计入招待费的话之后能税前扣除吗 2、为啥给员工买的奶茶,为什么非要通过应付职工薪酬呢? 计入的话是不是得缴个税?? 能不能直接写:借 管理费用 贷银行存款?
meizi老师
2022 07/27 15:27
你好1.  没有规定哈; 2.  招待费有扣除标准的; 到时超过标准要调增处理 的 ; 3;          这个是为员工支出的  ;  按照准则要   囚计入 应付职工薪酬过度的  ;    计入会可能涉及个税的;     比如集体福利就不用报个税的   
84784965
2022 07/27 15:31
1、好的,那就是我这个就算没发票,到时候招待费,没超过标准的话,仍然可以扣除的吧? 2、给员工买的这个,不算是集体福利费吗?
meizi老师
2022 07/27 15:35
你好1. 是的 2.      集体福利; 不能确定到个人金额  的 ; 就不用报个税的   
84784965
2022 07/27 15:38
哦哦,那如果是集体福利呢,做账直接做 借 管理费用-福利费 贷银行存款 吗?
meizi老师
2022 07/27 15:44
 你好;   集体福利一样的做账 分录。  也得走应付职工薪酬-科目过度的; 只是 不缴纳个税而已   
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