问题已解决
请问老师,我前几个月收入形成往来款才有准确金额,这个月收入比往来金额小很多,我应该如何记往来账?
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速问速答你好,收入的话,我们一般是借应收账款贷主营业务收入,贷应交税费,你如果收到往来款的话,一般是欠银行存款,贷应收账款,所以说,他俩的差额就会形成在应收账款里面,不需要专门记住的。
2022 07/27 17:16
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2022 07/27 17:22
我没有说明白,我们是一家医院,跟医保局有报销住院患者的医保款,以前医保局系统好使的时候,每个月报销,就能形成和医保局的往来款,后来几个月医保网不好用了,每个月收入就没有形成往来,等医保局出来金额才确定往来款
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2022 07/27 17:23
像这种情况怎么办呢,我们医院也确实每个月都垫付患者的报销款呢
李霞老师
2022 07/27 17:28
那你先把你垫付的这些钱先计入往来就可以。
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2022 07/27 17:30
怎么做分录了?以前正常好用的时候做收入,是借银行存款、现金、应收账款,贷住院收入。后来系统不好用了,没有医保数了,就是借银行存款、现金 贷住院收入
李霞老师
2022 07/27 17:34
你好,那你就先借银行存款借现金贷预收。
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2022 07/27 17:34
可以用现金转吗?借应收,贷现金?
李霞老师
2022 07/27 17:38
你好,可以,也可以这样做,不过一般用到现金的比较少,因为现金一般是金额太大的话都是用银行存款的。