问题已解决
二房东公司 水费代收, 收到租客水费 借 银行存款 100 贷 其他应付款 100 付水费,借其他应付款 _物业 200 贷银行存款200 租客退租 退回多缴水费70 借 其他应付款_租客70 贷 银行存款 70 这样做分录对吗 收租客水费,代收,然后交给物业,租客退租 退回没用完水费给租客,这个逻辑关系,科目怎么设置
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
这样做可以的
往来冲减就可以了
2022 07/28 11:54
84784953
2022 07/28 16:06
我6月份做账,电费,做到管理费用里面了,已经结账了,7月份怎么做分录呀 现在做其他应付款好像不对
84784953
2022 07/28 16:13
我之前做的 借管理费用 2000 贷银行存款2000
7月更正是 红冲是借方银行存款2000贷方 管理费用2000
让后做正确分录 借其他应付款2000 贷银行存款2000 是这样做吗
朴老师
2022 07/28 16:24
对的
是这样做的哦