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老师,养老机构食堂账摆为其他应付款,收支都用这个科目。如果用食堂收入购买固定资产,如何做分录

84784969| 提问时间:2022 07/28 16:37
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好同学,您食堂的收入都用了其他应付款,你购买固定资产的话就是借固定资产贷其他应付款。
2022 07/28 16:42
84784969
2022 07/28 16:49
我收到食堂收入是借银行贷其他应付款,食堂开支就是借其他应付款贷银行。买了固定资产其他应付款应该是借方啊
李霞老师
2022 07/28 16:55
你买了固定资产,你的固定资产增加了,应该是借固定资产。
84784969
2022 07/28 17:23
我觉得还不能走固定资产,走固定资产还得折旧,不是又要计提业务活动费用。这里只能冲减其他应付款就行了。你觉得呢?
李霞老师
2022 07/28 17:31
你好,你要内账的话就在您自己就可以。
84784969
2022 07/28 19:58
不是内账,这种情况又想弄平,怎么操作呢。买这个固定资产就想用食堂的收入来开支。
李霞老师
2022 07/28 20:16
你好,那你一开始你的收入是借银行存款贷其他应付款。还是做得借银行存款贷主营业务收入?我理解了,你的意思是你都做到其他应付款里了,所以说,你这个科目本身一开始就不是那么的正确
李霞老师
2022 07/28 20:17
正常你应该是借银行存款贷主营业务收入,贷应交税费,如果没有应交税费的话,就是借银行存款贷主营业务收入,然后借固定资产贷银行存款。
84784969
2022 07/29 08:49
是的,正确的应该是这样的,但他们是公益事业单位食堂收入其实是老人的生活费,不能盈利的。所以一直摆的其他应付款。按理是不能购置固定资产的,但属于大型的厨房工具,硬要用食堂收入来开支,这个账务处理就有难度了
李霞老师
2022 07/29 08:52
你好,要不然你就不做账了。
84784969
2022 07/29 09:28
是指只做一笔借其他应付款贷银行存款就行了。不计入固定资产吗
李霞老师
2022 07/29 09:33
你好同学,对,就是这样做了。
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