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老师,上月开的 增值税专票在本月冲红,本月重新开具了正确发票,上月开的增值税发票在本月已经申报,这个月开具的正确发票在下月需要申报吗?

84784947| 提问时间:2022 07/29 11:15
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你本月重新开具了正数的发票,然后呢,你本月又开了负数的发票,它俩相加就是零,那你就填零就可以了,不需要填金额。
2022 07/29 11:17
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