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老师,我公司进项税额可以加计扣除10%,打个比方这个数是800,那这个800算营业外收入,还用再交增值税吗

84784974| 提问时间:2022 07/30 09:12
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,如果这个800是营业外收入,不需要交增值税,它对应的进项税也不能抵扣
2022 07/30 09:13
84784974
2022 07/30 09:36
加计扣除的税额不能抵扣吗,打个比方,销项税额是1000,进项税额是800,加计扣除80,应该交120元,这样不对吗老师
悠然老师01
2022 07/30 09:38
这样是对的,我的意思是如果进项税额是不征税收入对应的,那么进项税额不能抵扣
84784974
2022 07/30 09:44
老师,这加计扣除的80,我记到营业外收入-某某补助,还用再交所得税吗
悠然老师01
2022 07/30 10:04
需要交企业所得税的
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