问题已解决
收到政府拨的棚改专项债资金,用于该项目建设的相关账务处理
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学员你好,项目如果由你们承建,之后政府付费。那么财政先计入专项应付款,投资的时候计入开发成本,到时根据进度结转收入和成本
如果你们代建
先计入专项应付款,到时投资冲减即可
2022 07/31 07:52
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2022 07/31 07:58
收到是计入专项应付了,因为我们没有直接用于项目,而是把钱付给第三方去支付,我们跟第三方又挂了个往来,就用在建冲了其他应收,但是账上的专项应付如何冲减呢
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2022 07/31 07:59
再做借专项应付,贷资本公积吗。还是我一开始收到这笔钱就该做入递延收益?
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2022 07/31 08:01
这个项目未来所有人不是你们的吧,那你计入了在建工程?
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2022 07/31 08:04
未来形成的资产是我们,就是不知道收到该做递延还是专项应付。因为余额始终挂起,不知道如何把冲掉
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2022 07/31 08:06
那就计入递延收益,转固定资产的时候跟折旧一起摊销
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2022 07/31 08:07
如果计入资本公积,需要政府明确出文,没有文件,不可以计入的
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2022 07/31 08:10
现在在专项应付调为递延,直接调账吗
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2022 07/31 08:12
是的,你的理解完全正确