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老师你好!跨年专票冲红要怎么账务处理!

84785025| 提问时间:2022 08/01 09:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们单位是销售方的吗?如果是的话, 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数。
2022 08/01 10:01
84785025
2022 08/01 10:18
这张是去年的发票做红冲,不用做其他的账务处理吗?因为去年的都做了汇算清缴!
郭老师
2022 08/01 10:19
你好,对的,适当直接做到今年就可以的。
84785025
2022 08/01 10:37
老师!那这个税金怎么处理啊?
郭老师
2022 08/01 10:37
在今年申报就是了。
84785025
2022 08/01 10:38
我7月开了钱票!直接冲减销项税额吗?
郭老师
2022 08/01 10:39
是的,是这么做的,是这么理解的。
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