问题已解决

已经登账的凭证应该怎么修改

84785013| 提问时间:2022 08/01 12:11
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 具体是什么凭证错误了    ;你是手工账吗   
2022 08/01 12:11
84785013
2022 08/01 12:13
软件做账,其他应付款做错了
84785013
2022 08/01 12:15
软件做账,凭证登记错误,已登账审核
meizi老师
2022 08/01 12:25
 你好; 那你就现在调分录即可;  怎么错误了    
84785013
2022 08/01 12:27
选错了分录,其他应付款,做在了库存现金科目了
84785013
2022 08/01 12:27
已经登账审核了不能修改凭证吗?
meizi老师
2022 08/01 12:32
你好 ; 那你调整即可 ;     你库存现金做的贷方还是借方的  
84785013
2022 08/01 12:34
借方,取消审核时,已经登账不能取消审核
meizi老师
2022 08/01 12:36
 你好 ; 那你就调整 ; 借     其他应付款贷  库存现金 ;这样   摘要写 调整某凭证号  
84785013
2022 08/01 12:36
不能修改凭证吗?
meizi老师
2022 08/01 12:37
你好;  你反结账   跨月或者当月 都可以修改的;    先去所属期  取消审核 后再去改 ;  保存   -在做审核   
84785013
2022 08/01 12:38
反结账在哪?取消审核的时候弹出已登账,不能取消审核
meizi老师
2022 08/01 12:40
 你好;   各个软件操作的反结账都不一样的; 你要看你系统是 哪个操作    ;比如  金蝶: 1. 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】 2. 当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始。 3. 选择确定开始本期反结账。
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