问题已解决
06月发票已验发现信息有误,7月收到负数发票和正确的发票,请问07月怎么做分录
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速问速答学员你好,做一正一负的分录即可
2022 08/01 16:24
84784961
2022 08/01 16:28
做了一正一负分录、对本期进项税额没回影响了可实际我的税务报表中不是,老师请看图
悠然老师01
2022 08/01 16:30
那你对税费部分就做进项税额转出和进项税额
84784961
2022 08/01 16:31
本月要做的分录可以写全么、不太会做
悠然老师01
2022 08/01 16:33
借:原材料158407.29
应交税费-应交增值税-进项税额 201292.95
贷:应付账款1749700.24
负数
借:原材料-158407.29
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 201292.95
应付账款-1749700.24
84784961
2022 08/01 16:39
负数 借:原材料-158407.29 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 201292.95 应付账款-1749700(请问应交税费_进项转出金额是不是也是负的)
84784961
2022 08/01 16:44
老师、理解了、转出的在贷方
悠然老师01
2022 08/01 16:46
理解了给个五星好评把
84784961
2022 08/01 17:08
老师请问怎么接转
悠然老师01
2022 08/01 17:10
怎么接转,你指的是什么意思
84784961
2022 08/01 17:16
需要结转么老师
悠然老师01
2022 08/01 17:20
期末要结转到未交税费的
84784961
2022 08/01 17:21
请问要结转么
悠然老师01
2022 08/01 17:22
这个进项税额转出不用结转