问题已解决

老师,第5小题,调整分录贷方为什么是在建工程,如果暂估入账的金额就是原在建工程的实际成本,那办理竣工结算后的金额和原计入在建工程实际成本有差异怎么办?在建工程都冲减为0了,结算后多了或少了还往在建工程里记吗 比如,这道题,原暂估入账的金额为68000,实际 成本也是68000,这里说明在建工程无余额。 竣工结算后的金额,如果是70000或65000怎么处理?

84785044| 提问时间:2022 08/01 18:27
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
就是你这个最开始已经从在建工程转到固定资产了,那么后面你结算的时候有差异,那么有差异的话有两种处理,第一就是先放到在建工程,再从在建工程转到固定资产,还有另外一种就直接冲减或增加固定资产。
2022 08/01 19:04
84785044
2022 08/02 00:34
我的意思是,如果我最初在建工程就只有68000,我在暂估入账的时候就用68000,那么,竣工决算的金额是70000或65000,这个差异怎么处理?
陈诗晗老师
2022 08/02 09:57
这个差异直接放到你的固定资产就行了呀。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~