问题已解决
老师,采购固定资产,合同是货款,已付了一半的款,发票跨月了而且金额少开了。这个怎么处理?
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速问速答按发票金额付尾款就可以的
2022 08/01 20:17
84784988
2022 08/01 20:19
会计分录?
易 老师
2022 08/01 20:31
借:固定资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:预付账款,银行存款,次月借:管理费用,贷:累计折旧
84784988
2022 08/01 20:35
老师我没有明白,货已收到,款只付了一半,收到的发票跨月了比实际支付的少。是不是款全部付完了才能计入固定资产?
易 老师
2022 08/01 20:37
不会,达到预定可使用就可以
84784988
2022 08/01 20:53
老师我没看懂,预付账款怎么在贷方?
易 老师
2022 08/01 21:00
以前预交了的在借方
84784988
2022 08/01 21:18
借:预付账款30000,贷:银行存款30000;借:固定资产50000,贷:预付账款30000,次月借管理费用,贷:累计折旧。不平样,这个固定资产是按合同原值还是按实际支付的入账?
易 老师
2022 08/01 21:28
按实付的入账就好了