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老师,我们7月出售固定资产并且收到了款,但是我们没有开发票,这个是不是就不能做账了啊

84784982| 提问时间:2022 08/01 23:36
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
款都收到了,可以按未开票收入入账哈,
2022 08/01 23:42
84784982
2022 08/01 23:48
那后面再开发票,还要在怎么入账呢
家权老师
2022 08/01 23:50
可以 借:主营业务收入 贷:主营业务收入
84784982
2022 08/01 23:51
这是什么意思,怎么借贷都主营业务收入,而且我只是自己公司用过的车子卖出去,这不是固定资产清理嘛
家权老师
2022 08/02 00:08
为了跟增值税申报一致,就那样做分录。
84784982
2022 08/02 07:50
可是他一借一贷不还没了吗,如果这样,麻烦老师分别写出7月卖车,收款和8月开票的分录,包含增值税的科目
家权老师
2022 08/02 08:39
7月 借:银行存款       贷:主营业务收入      应交税费-增值税-销项 8月为了跟增值税申报表一致 借:主营业务收入   应交税费-增值税-销项 贷:主营业务收入       应交税费-增值税-销项
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