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上个月红字大于蓝字发票,被强制0申报的,这个月正常申报,蓝字大于上个月未抵扣红字发票税额,那这个该怎么申报?怎么填写申报表?

84785010| 提问时间:2022 08/02 10:20
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你可以把上次没用完的那个差额,然后呢,在未开票收入那里填上负数的金额和税额。
2022 08/02 10:24
84785010
2022 08/02 11:14
在附表二里填写上次未用完的税额对吗?
李霞老师
2022 08/02 11:17
你好,你在表一里面未开票收入那里填上负数的金额和税额。
84785010
2022 08/02 11:19
直接填写负数金额是吗?
李霞老师
2022 08/02 11:20
你好同学对就是这个意思。
84785010
2022 08/02 11:44
填写负数后,会提示未开票税额是负数,会被税务机关纳入重点监控,除了这个方法还有其他的申报方法吗?
李霞老师
2022 08/02 11:46
你好同学,那您要不然就去大厅申报,直接填写合计的证书。你或者问一下你们当地税务局怎么填写,因为我们这边都是这么填写。
84785010
2022 08/02 12:06
好的,我去大厅那边申报
84785010
2022 08/02 12:07
谢谢啦,老师
李霞老师
2022 08/02 13:02
祝您生活愉快开心快乐
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