问题已解决
老师我们是按开票做收入的市政建筑业,这次为了多缴纳增值税开出一些工程款,实际要等进度款可以拿了再冲红,重新开出正确的发票给业主,材料成本我做了暂估,等季度或者年底进来。劳务成本可以暂估吗?等三季度开进来劳务发票,,
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速问速答你好 ; 你们这个是涉及虚开发票嘛 ? 你一定要按实际开票 ; 这个虚开发票 有风险的
2022 08/02 16:02
84784961
2022 08/02 16:05
不是虚开,就是工程款我提前开了,都是政府部门业主,下次业主如果说时间上不可以提前开,那就重新开一下,可以用就不用重新开的,现在是成本要暂估一下,因为现在一下子没有,所以想问一下劳务可以暂估吗?
84784961
2022 08/02 16:08
劳务发票是分包的
meizi老师
2022 08/02 16:13
你好 ; 可以的; 实际发生的可以暂估的
84784961
2022 08/03 09:31
老师我们是季度缴纳所得税的,如果7月份的暂估9月份发票开来,是普票可以调整一下7月份的凭证吗?这样就不是暂估了,可以吗?
meizi老师
2022 08/03 09:36
你好1. 可以的; 那就正常做账即可 ; 比如你 7月发生的; 9月可以有发票; 那么 7月直接做账; 9月补充发票 付你 7月凭证即可