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老师,7月份医保缓交,平时分录我是这么做的:借:管理费用-社保(单位部分),其他应收款款-(个人部分)贷:银行存款!这个月医保个人部分和单位部分都没扣,分录怎么做?

84784977| 提问时间:2022 08/02 20:00
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 医保社保单位部分都应该先计提 然后缴纳的 单位部分 借:管理费用-社保单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 上交的时候 借:应付职工薪酬-社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2022 08/02 20:01
84784977
2022 08/02 20:22
但是之前的账一直是直接按缴纳来做的,为了保持连贯性,该如何做比较合适?
bamboo老师
2022 08/02 20:25
不是为了保持连贯性就按您原来的做 应该按我写的才符合会计做账原则 不对就要改过来啊
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