问题已解决

老师好,上期有留抵税额 用销项税额减掉留抵税额后的金额 就是当期应交的增值税是吗?要是认证抵扣的话 就按照这个数额来勾选可以嘛?

84784957| 提问时间:2022 08/03 14:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的是的,是这么做的。
2022 08/03 14:36
84784957
2022 08/03 14:45
好的 老师 那认证抵扣的时候 还是比销项税额多了 那在做留抵嘛?
郭老师
2022 08/03 14:45
你好,对的是的,继续留底的。
84784957
2022 08/03 15:21
老师 那上期报了未开票收入 这期也要减掉未开票收入的应纳税额嘛
郭老师
2022 08/03 15:27
上一个月没有开发票,这个月开了发票,开了无票收入的,需要红冲之前的五票收入,然后再做发票的。
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