问题已解决

老师您好,我们买了东西,这个东西退货了,对方给我们开了红字负数发票,正数发票是上个月就已经入账了,这个月收到的负数发票我只有做进项税转出,这个负数发票也是两联,就是绿色的那一联是和红色的负数发票一起装订到凭证里?还是单独和抵扣联装订?

84785015| 提问时间:2022 08/03 16:31
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;      你认证抵扣过进项税了吗   
2022 08/03 16:32
84785015
2022 08/03 16:38
上个月收到正数发票的时候就抵扣过了,这个月底才收到的负数发票
meizi老师
2022 08/03 16:47
你好 ;  那你就先转出; 然后再收到红字发票做红冲分录    冲成本即可   
84785015
2022 08/03 16:49
我现在不知道这张绿色的负数抵扣联是应该和红联一起装订在凭证里,还是拿出来和其他正数抵扣联装订。问的是这个问题
meizi老师
2022 08/03 16:56
 你好 ;   抵扣联单独保存 ; 红字发票   单独做账即可;    做红字分录 ;    
84785015
2022 08/03 16:59
抵扣联是应该和红联一起装订在凭证里,还是拿出来和其他正数抵扣联装订?
meizi老师
2022 08/03 17:07
你好1. 抵扣联单独保存哈   2;单独归档的 
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