问题已解决
一项工程200万(含税),已付款150万(含税),以前月份付款时计入了在建工程,7月份要转固,但是发票要8月份才到票,转固不含税金额暂估为183.49万。想问一下分录要怎么做
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你好,那现在固定资产已经达到预定可使用状态了吗
2022 08/03 18:59
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84785001 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 08/03 19:00
是的,房屋建筑来的,已经在7月份领了房产证,但是发票还没有到
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小小霞老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/03 21:33
你好; 借预付账款 150万贷银行存款150万 ;借固定资产 183.49万; 其他应收款-进项税 贷 银行存款;预付账款 150万 ; 8月做 :借 进项税贷其他应收款-进项税; 把发票付你 7月凭证后面去; 8月记得折旧哈 你好; 借预付账款 150万贷银行存款150万 ;借固定资产 183.49万; 其他应收款-进项税 贷 银行存款;预付账款 150万 ; 8月做 :借 进项税贷其他应收款-进项税; 把发票付你 7月凭证后面去; 8月记得折旧哈