问题已解决

一项工程200万(含税),已付款150万(含税),以前月份付款时计入了在建工程,7月份要转固,但是发票要8月份才到票,转固不含税金额暂估为183.49万。想问一下分录要怎么做

84785001| 提问时间:2022 08/03 18:46
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小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那现在固定资产已经达到预定可使用状态了吗
2022 08/03 18:59
84785001
2022 08/03 19:00
是的,房屋建筑来的,已经在7月份领了房产证,但是发票还没有到
小小霞老师
2022 08/03 21:33
你好; 借预付账款 150万贷银行存款150万 ;借固定资产 183.49万; 其他应收款-进项税 贷 银行存款;预付账款 150万 ; 8月做 :借 进项税贷其他应收款-进项税; 把发票付你 7月凭证后面去; 8月记得折旧哈 你好; 借预付账款 150万贷银行存款150万 ;借固定资产 183.49万; 其他应收款-进项税 贷 银行存款;预付账款 150万 ; 8月做 :借 进项税贷其他应收款-进项税; 把发票付你 7月凭证后面去; 8月记得折旧哈
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