问题已解决

我们有个项目8月份才进场开工,7月份时收到30%的预付款,且7月份已开性对应金额的发票给对方公司,那么账务如何处理呢?直接按确认收入来做吗?

84785004| 提问时间:2022 08/04 11:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不不用的,你可以做到工程结算里面。
2022 08/04 11:24
84785004
2022 08/04 11:29
工程结算?这样做对吗?我们先开票在收到款的 首先开出发票,借:应收账款-XX工程 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:主营业务收入-XX工程款 收到预付款时,借:银行存款 贷:应收账款-XX工程
郭老师
2022 08/04 11:38
你好,你没有做工程结算的呀,借应收账款贷工程结算,应交税费,应交增值税销项。
84785004
2022 08/04 11:58
没有,我们的科目就是应收账款-XXX公司(项目)。那我上面那样做可以吗?
郭老师
2022 08/04 12:00
你这是确认收入了,你确认收入可以的。
84785004
2022 08/04 12:06
要是不确认收入应该怎么做分录呢?
郭老师
2022 08/04 12:12
上面给你写了借应收账款,贷工程,结算应交税费,应交增值税销项。
84785004
2022 08/04 12:18
那到什么时候确认收入呢?工程完工结算后再转入主营业务收入吗?
郭老师
2022 08/04 12:19
有完工进度的情况下,或者是或者是你收到了钱的情况下。
84785004
2022 08/04 12:27
这个钱不是已经收到了吗?钱也收到了,票也开给对方了。你上面说的借应收账款,贷工程结算应交税费–应交增值税销项税,这是开票了做的分录,那开票的同时也收到款了呀?收到款这次登录怎么做?借银行存款贷预收账款吗?
郭老师
2022 08/04 12:30
借银行 贷工程结算 应交税费
84785004
2022 08/04 12:43
有点越说越晕了!要做两笔一是借应收账款贷工程结算,二是借银行存款贷工程结算?还是就做后面那笔?
84785004
2022 08/04 12:44
那是什么时候转入主营业务收入呢?
郭老师
2022 08/04 12:49
当月开了发票 当月收钱 借银行 袋工程结算 应交税费 就不用做应收账款了 有了完工进度,就可以转主营业务收入。
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