问题已解决
老师,我们进项票比较多,但是销项没有那么多的,我是做进项税额转出呢还是怎么做
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速问速答同学你好
做留抵就可以了
2022 08/04 14:32
84785014
2022 08/04 14:36
是不是在应交税金—应交增值税科目里再增加一个留抵税额科目就行了?
84785014
2022 08/04 14:42
怎么看不见答案呢
朴老师
2022 08/04 14:43
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785014
2022 08/04 14:53
购买发票打印机,专票,合计金额1220元, 借,固定资产1079.65 应交税金~应交增值税~转出未交增值税140.35 贷,现金1220
84785014
2022 08/04 14:55
对不对,老师
朴老师
2022 08/04 14:57
这个金额这么低计入办公费就可以
借管理费用办公费
借应交税费应交增值税-进项税
贷银行存款/现金
84785014
2022 08/04 15:07
那到什么是转出未交增值税啊,我们的进项税很多,是不是所有的凭证都是先做进项税,等所有的做完了才进项税和销项税结转吗
朴老师
2022 08/04 15:11
月底结转的时候
就是最开始给你的恢复
84785014
2022 08/05 07:15
老师,如果没有认证的进项税是不是直接计入待抵扣进项税额,本月不认证,这样月底还要结转吗
朴老师
2022 08/05 08:55
这种的月底不用结转的哦