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老师我没有收到钱,自己垫付的钱,借其他应收款,贷银行存款,后面收到钱了借银行存款,贷其他应收款,后面还要结转成本吗
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速问速答你好; 你们这个垫付的是什么业务的钱 ? 描述业务
2022 08/04 16:14
84785038
2022 08/04 16:15
残疾人服务费
84785038
2022 08/04 16:16
一般情况下我们是收到钱再付款的
84785038
2022 08/04 16:17
只是有时候会出现这种情况
meizi老师
2022 08/04 16:20
你好; 那你怎么会做 其他应收款; 你这 相当于就是做了 往来科目了; 你没有做成本费用的科目哦 ;把你业务描述下 我好判断; 描述业务流程
84785038
2022 08/04 16:23
就是我自己付了钱,借其他应收款,贷银行存款,收到钱了借银行存款贷其他应收款,还需不需做主营业务成本这个科目
84785038
2022 08/04 16:25
就是不知道怎么做
84785038
2022 08/04 16:26
以前的会计挂的其他应收款自己代垫的
meizi老师
2022 08/04 16:29
你好; 不对哦 ; 你这个是公司的成本费用 ; 你个人垫付了 ; 那么你 应该让对方销售方 开票给公司的 ; 你做 :借 成本或者费用 贷其他应付款 - 个人名字; 报销:借 其他应付款 - 个人名字;贷银行存款
84785038
2022 08/04 16:44
我们公司做内账没有票的
84785038
2022 08/04 16:44
只有银行回单
meizi老师
2022 08/04 16:49
你好; 那你们业务是啥; 你个人只是垫付了。 总的计入成本费用去的
84785038
2022 08/04 17:40
没有计到成本费里
84785038
2022 08/04 17:40
就是没有收到钱代垫的
meizi老师
2022 08/04 17:46
你好 ; 你这个业务都没有处理好哦 ;按照我说的思路去做账 ; 你垫付了 那么也是公司的成本费用的; 到时报销给你即可
84785038
2022 08/04 19:09
是公司垫付的
不是我自己垫付的
meizi老师
2022 08/04 19:21
意思这个成本不是你承担,公司帮忙别人垫付的,那么你做:自己垫付的钱,借其他应收款,贷银行存款,后面收到钱了借银行存款,贷其他应收款,不是你公司承担的,不用做成本哈
84785038
2022 08/04 20:21
也要做吧,人家付2400
84785038
2022 08/04 20:22
我们公司付3000呢
meizi老师
2022 08/04 20:44
人家付2400,你付3000,具体什么业务,你可以描述清楚一些,等下怕回复错误了
meizi老师
2022 08/04 20:45
具体业务是什么,开票出去没有
84785038
2022 08/04 20:56
没有开票,就残疾费用,残疾费用不是可以抵扣企业所得税吗
meizi老师
2022 08/05 08:43
你好 残疾人的工资是可以加计扣除 企业所得税的 ; 这个是可以的 ; 关键是你一直说你垫付 ;那么垫付应该是 你垫付比如2000出去; 你收款2000回来 ; 就走往来科目即可 ; 你现在又说 你 付款3000出去;‘ 别人付款2400 ; 你这个业务一直都没有描述清楚 到底是怎么个情况 ;请你描述清楚一些; 才好准确回复你哈 ; ’
84785038
2022 08/05 08:50
情况就是这样的,我不知道怎么说了,成本和费用怎么算百分比,月底怎么看哪个费用高了,比如说管理费用占多少主营业务成本占多少个百分比,其他业务占多少个百分比,这个是怎么算的
meizi老师
2022 08/05 08:53
你好; 你业务描述不清楚这个; 我都没法回复你哦 ; 你总得自己把业务理清楚 才好回复你; 你自己 想下业务到底是什么 ? 你要计算 成本费用占比; 那么你需要自己统计当月的成本 和费用明细 和合计金额; 这样才能计算的; 比如成本占比收入的比重 = 成本 /营业收入 ; 费用占比收入的 比例 = 费用/营业收入 ;