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请问:资料一的调整分录借:递延所得税负债160*25%=40 贷以前年度损益调整40。有点不太懂,要怎么理解?

84784985| 提问时间:2022 08/05 13:34
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小默老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师
你好,同学,预计退货时 借:主营业务收入200 贷:主营业务成本160 预计负债40 因此确认递延所得税资产=40*25%=10 退货期满未退货,因此冲会预计负债,同时 借,以前年度损益调整10 贷,递延所得税资产10
2022 08/05 14:11
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