问题已解决
就是上月开的销项,然后已经结账了,这月5日红冲了,然后又开具了金额一模一样的销项,这个怎么做账报税啊,就是一正一负抵消了,增值税还是上月开的那个金额,那增值税我怎么申报
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速问速答你好; 你就红冲之前分录即可 ; 然后这个月 是月报; 你们直接0申报记录
2022 08/05 15:08
就是上月开的销项,然后已经结账了,这月5日红冲了,然后又开具了金额一模一样的销项,这个怎么做账报税啊,就是一正一负抵消了,增值税还是上月开的那个金额,那增值税我怎么申报
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