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长期待摊费用,关于进项,怎么做账呢
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速问速答你好
借:长期待摊费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目
2022 08/05 15:37
84785008
2022 08/05 15:38
7月份,钱已经付了,发票还没有到,怎么做账呢
邹老师
2022 08/05 15:41
你好,钱已经付了,发票还没有到
借:预付账款,贷:银行存款
84785008
2022 08/05 15:42
然后等收到发票后,再借长期待摊费用,应交税费应交增值税进项税额,贷预付账款,是这样吗
84785008
2022 08/05 15:43
买入的固定资产-生产设备,这要先转入在建工程,再转入固定资产吗
邹老师
2022 08/05 15:44
你好,是的,是这样的
买入的固定资产-生产设备,是需要经过安装才可以使用吗
84785008
2022 08/05 15:45
有的需要安装,有的直接就能用
邹老师
2022 08/05 15:47
你好
有的需要安装,计入在建工程,完工结转到固定资产
有的直接就能用,购进直接计入 固定资产
84785008
2022 08/05 15:48
再问一下,员工的稻盛和夫培训费,开专票,怎么记账呢
邹老师
2022 08/05 15:52
不同问题,请分别提问,谢谢配合。