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长期待摊费用,关于进项,怎么做账呢

84785008| 提问时间:2022 08/05 15:36
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:长期待摊费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目
2022 08/05 15:37
84785008
2022 08/05 15:38
7月份,钱已经付了,发票还没有到,怎么做账呢
邹老师
2022 08/05 15:41
你好,钱已经付了,发票还没有到 借:预付账款,贷:银行存款 
84785008
2022 08/05 15:42
然后等收到发票后,再借长期待摊费用,应交税费应交增值税进项税额,贷预付账款,是这样吗
84785008
2022 08/05 15:43
买入的固定资产-生产设备,这要先转入在建工程,再转入固定资产吗
邹老师
2022 08/05 15:44
你好,是的,是这样的 买入的固定资产-生产设备,是需要经过安装才可以使用吗
84785008
2022 08/05 15:45
有的需要安装,有的直接就能用
邹老师
2022 08/05 15:47
你好 有的需要安装,计入在建工程,完工结转到固定资产 有的直接就能用,购进直接计入 固定资产
84785008
2022 08/05 15:48
再问一下,员工的稻盛和夫培训费,开专票,怎么记账呢
邹老师
2022 08/05 15:52
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